Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -340.000 | -340.000 | -351.426 | -11.426 | |
Burgemeester en wethouders | -888.000 | -938.000 | -765.469 | 172.531 | |
Burgerzaken | -637.000 | -637.000 | -642.917 | -5.917 | |
Verkiezingen | -65.000 | -65.000 | -77.546 | -12.546 | |
Huisnummering | -5.000 | -5.000 | -6.159 | -1.159 | |
Leges burgerzaken | 397.000 | 351.000 | 277.623 | -73.377 | |
Bestuurlijke samenwerking | -201.000 | -226.000 | -206.711 | 19.289 | |
Griffie / rekenkamer | -309.000 | -369.000 | -300.508 | 68.492 | |
Bijzondere baten en lasten | 20.000 | 20.000 | -13.019 | -33.019 | |
Lokale heffing/invordering | -334.000 | -416.700 | -376.189 | 40.511 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | -2.362.000 | -2.625.700 | -2.462.321 | 163.379 |